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2025-07-04 14:02:34
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2024年7月31日,中国内部审计协会发布修订后的《内部审计质量评估团体标准》(以下简称《标准》)。《标准》构建了完善的内部审计质量评估标准体系,核心内容包括内部审计质量评估原则、方法、内容、流程、标准等。同时,中国内部审计协会组织专家编写了与之相配套的《内部审计质量评估团体标准操作指引》(以下简称《指引》),旨在增强新标准的可操作性,为各组织进一步认识和理解内部审计活动、遵循内部审计准则并依据《标准》有效开展内部审计质量评估提供参考性的技术指南。
本套丛书共五本,即《内部审计工作指南:穿透实务核心,进阶数智应用,精益审计管理》《内部审计思维与沟通:发现审计问题、克服沟通障碍、实现审计价值》《合规型内部审计:精准发现违规行为,实时化解合规风险》《增值型内部审计:提升经营效率、强化风险管理、促进价值改造》《内部审计情景案例:理解审计行为,辨析审计决策》,是内部审计实践的新思考和新趋势的开创之作,是国内内部审计领域首套知识体系完整、内容创新的实务丛书。本套丛书可拆零单本购买。
本书汇集了作者团队在绩效审计领域多年的理论研究成果和丰富的实践经验。作者在介绍了一些绩效审计的基础知识后,详细论述了部门预算绩效审计、大额专项资金绩效审计、固定资产投资项目绩效审计、股权投资项目绩效审计、境外国有资产绩效审计、科技资金投入绩效审计、企业经营管理绩效审计、重大决策绩效审计、政策绩效审计的实务及案例。作者以深入浅出的方式介绍了绩效审计的具体流程与方法,并辅以案例解析,带领读者充分透视绩效审计工作,全面掌握绩效审计实战技巧。
党的十八届四中全会通过的《中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》为行政事业单位加强内控建设指明了方向。行政事业单位建立健全科学合理的内部控制制度,是提高公共服务效能和内部治理水平的有力保障。医院内控管理是保障权力规范有序、科学高效运行的有效手段,也是行政事业单位目标得以实现的长效机制。本书按照事业单位内控实施程序和要求,提出医院风险评估与控制、单位和业务层面管理控制等方面的主要问题和解决思路,将工作中的经验归纳总结成医院内控建设实操范本,供有需要的同道借鉴。
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